一、2024 年预算安排指导思想和原则
2024年预算编制的指导思想是:以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引,深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,落实管理区党委决策部署,强化预算约束,优化结构,深化改革,切实保障和改善民生,提高财政资金使用效益,促进上天梯管理区经济持续健康发展。
二、2024 年预算支出安排
2024年上天梯管理区预算支出为15126万元,其中:区本级一般公共预算支出为12986万元。上解上级支出2140万元。
(一)区本级预算安排支出
区本级预算支出12986万元,将优先保障人员工资性支出、各项法定和重点支出,严格控制一般性支出,执行中将从紧把握。主要安排情况如下:
1. 一般公共服务支出安排5272万元,与去年支出数持平。
2. 公共安全支出安排218万元,减少97万元,下降30.8% 。
3. 教育支出安排976万元,增加47万元,增长5.1% 。
4. 科学技术支出安排722万元,与去年支出数持平。
5. 社会保障和就业支出安排330万元,与去年支出数持平。
6. 卫生健康支出安排112万元,增加18万元,增长19.1% 。
7. 节能环保支出安排555万元,减少1443万元,下降72.2% 。主要是上年后续下达了转移支付指标。
8. 城乡社区事务支出安排230万元,减少965万元,下降80.8% 。主要是上年后续下达了转移支付指标。
9. 农林水事务支出安排1327万元,增加129万元,增长10 8% 。
10. 交通运输支出安排60万元,减少205万元,下降 77.4% 。
11. 自然资源海洋气象等支出安排460万元,减少229万元,下降33.2% 。
12. 灾害防治及应急管理支出安排398万元,增加270万元,增长210.9% 。
13. 预备费支出安排100万元,符合《预算法》要求。
14. 债务付息支出安排2226万元,主要是到期政府债券付息支出。
(二)上解上级支出
上解上级支出预计2140万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按2024年预计数安排。